工程审计部门职责(精选16篇)
工程审计部门职责 篇1
1、负责集团公司的审计工作;
2、根据工作安排,取得审计工作证据,编制审计工作文稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反馈,能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;
4、负责审计资料的收集、整理归档工作;
5、 负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;
6、参与完善反舞弊体系搭建, 负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;
7、根据区域分工, 进行市场合规性检查、 违规投诉处理。
工程审计部门职责 篇2
①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;
②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果
④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议;
⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理;
⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险;
⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;
⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;
⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。
工程审计部门职责 篇3
1、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;
2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患,提出改进意见;
3、检查各项制度执行的有效性,对存在不合理处提出优化建议;
4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;
5、能独立编写审计报告,跟踪审计问题改善措施执行;
6、参与审计其他日常工作。
工程审计部门职责 篇4
1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。
工程审计部门职责 篇5
1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率;
2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险;
3.开展营销相关项目审计,规避潜在风险、降本控费,并提出合理化改进建议;
工程审计部门职责 篇6
1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;
2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;
3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;
4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;
5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;
6、完成领导安排的其它工作。
工程审计部门职责 篇7
1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。
4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。
5.负责做好财务分析,并提出分析报告。
6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。
7.负责银行负债的管理工作。
8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。
9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。
10.完成领导交办的其他工作。
工程审计部门职责 篇8
根据审计方案独立实施审计项目;
组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作;
财务收支的有效性、财务核算的合法性、部门运行的有效性获取充分适当的审计证据;
放贷的合规性、分行内部管理和各项制度的执行情况,获取充分适当的审计证据;
定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报;
6 .撰写审计报告。
工程审计部门职责 篇9
1.税务相关工作,按时完成税务申报以及年度汇算清缴工作。
2.日常报销等财务支出的审核事项。
3.编制公司月度、年度会计报表、会计决算等核算工作。
4.固定资产折旧率的核算。
工程审计部门职责 篇10
1.完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率
2.完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况
3.完成集团库存相关报表,关注库存各项变动
4.协助研发&运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI
5.根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率
工程审计部门职责 篇11
1、财务节点线上合同的审批;
2、协助处理集团专项项目;
3、梳理集团各项业务;
4、收集、整理集团各项财务数据;
5、协助集团年度审计工作;
6、集团内单体报表审计的跟踪处理;
7、领导安排的其它事宜。
工程审计部门职责 篇12
1.应收、应付账款的管理及对外核算。
2.各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。
3.负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。
4.根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。
5.销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。
6.协助上级主管做好成本及费用核算。
7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。
8.负责财务档案、合同归档和保管。
工程审计部门职责 篇13
1、根据审计计划组织实施财务审计、管理审计和效益审计等,对公司制造业版块财务、采购、生产统计、成本核算、品质工艺等方面业务进行专项审计评价;
2、拟定审计方案,审计报告和管理建议书等审计文书;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。
工程审计部门职责 篇14
1、能根据年度审计/监察计划或各类委托独立开展内部审计/监察项目,稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性。
2、对审计/监察过程中发现的问题或潜在风险进行有效识别与判断,并提出合理化建议。
3、针对各项审计/监察工作的结果,编制审计/调查报告并与被审计单位或个人进行反馈与交流。
4、及时跟踪检查业务部门对审计/监察报告改善建议落实情况,必要时实施后续审计。
5、协助完善内部审计监察相关制度、工作流程等。
6、完成上级交代的其他工作。
工程审计部门职责 篇15
1.贯彻国家有关安全生产的方针、政策,负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。
2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。
3.负责对经济独立法人离任的审计工作。
工程审计部门职责 篇16
1.负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。
2.负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集
3.认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。
4.每月做好存货的盘存工作。
5.熟悉操作财务软件及办公软件。
6.完成领导安排的其他文职工作
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