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审计主管岗位的具体职责(通用15篇)

审计主管岗位的具体职责 篇1

职责:

审计主管岗位的具体职责(通用15篇)

1.根据审计计划,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;

2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;

3.撰写审计报告,提出相关审计建议;

4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督;

5.完成领导交办的其他工作。

岗位要求:

1.具有二年以上内审工作经验;

2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;

3.掌握审计、税务等基本法律法规;

4.工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差

审计主管岗位的具体职责 篇2

职责:

1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;

2、负责制订公司内部年度审计计划;

3、负责组织审计人员培训;

4、负责制订各项审计制度;

5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;

6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

7、负责公司要求的专项审计工作;

8、负责财务总监委托的其它工作。

要求:

1、大专及以上学历,审计、财务或相关专业;

2、5年及以上审计工作经验,必须有制造业内审工作经验;

3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。

审计主管岗位的具体职责 篇3

1. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

2. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议

6. 协助外部审计人员进行审计

7. 按时披露内控审计报告

8. 主管交办工作

审计主管岗位的具体职责 篇4

1、参与公司工程造价控制方面的相关制度及流程的制定,并监督制度及流程的执行情况,并不断予以完善。

2、负责外委工程造价咨询单位的配合、协调及监督工作。

3、负责对委外机构提供的招标控制价进行分析、审核。

4、参与公司工程、设备项目的招投标工作,对工程及设备材料等招标文件进行审核,参与投标单位的资格审查及现场考察,参与招标的开标、议标及谈价,同时对招标过程进行监督。

5、参与工程材料、设备的现场验收和监督。

6、负责适时勘查施工现场,全过程监督项目工程进度,查阅相关文件资料,检查合同及相关协议的执行情况。

7、与工程部门对现场签证情况进行把关和审核,包括现场签证单,签证价格等的审核。

8、负责工程施工进度款、设备验收款的检查和审核,并出具审核意见书,同时跟进问题整改情况。

9、参与工程项目、设备合同的评审及复评,并跟进合同修改情况。

10、负责工程预算、竣工结算及竣工决算清单的审核工作,并出具预决算审计报告。

11、对审计工作中发现的问题进行分析和反馈,提出改进措施并及时督导跟进。

12、负责完成公司领导及部门负责人安排的其他工作。

审计主管岗位的具体职责 篇5

职责:

1、针对门店装修,工程设备,生产供应链基地组织开展专项审计,内控审计,包括建立评价模型,执行内部控制测试与评价,发现并揭示控制缺陷,控制审计底稿质量,形成审计建议并跟踪整改落实。

2、开展专项审计,包括收集风险线索,安排初步调查,管理审计过程,控制审计底稿质量,形成审计建议并跟踪整改落实。

3、开展内部监察,包括安排数据分析、人员访谈、证据调查,及时形成调查意见。1、执行内部控制测试与评价,跟踪缺陷整改情况。

职位要求:

1、有工程/装饰/装修设计方向审计工作经验的优先;

2、取得国际注册内审计师(CIA))、注册内审师、注册会计师、中级会计师优先;

2、熟悉内部审计、内部控制、风险管理方面的理念和方法论,具备财务管理与核算方面的基础知识、经验及判断能力;

3、具有独立开展审计项目的能力与经验;

4、熟悉 企业管理与风险控制特征。

审计主管岗位的具体职责 篇6

职责:

1、协助制定部门审计计划;

2、根据审计计划对各项目工程管理相关业务进行审计,负责从项目立项至验收交付全过程审计;

3、对招投标、设计管理、施工进度及质量、成本管理等工作进行监督和审计;

4、对审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;

5、完成领导交办的其他任务。

任职资格:

1、本科以上学历,工民建、工程造价、审计等相关专业;

2、3-5年大中型建筑企业工程施工管理、预算管理、造价咨询、工程审计、审计经验;

3、掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、施工管理、工程变更、预结算等相关业务知识和流程;

4、具体优秀的职业道德与操守,原则性强、责任心强、具备较好的文字表达能力。

审计主管岗位的具体职责 篇7

职责:

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取的审计资料;

8、督促审计结论和建议的落实。

任职要求:

1、财务、审计类相关专业本科以上学历,初级及以上专业技术资格;

2、三年以上财务审计或企业内审工作经验,上市公司或外企内审背景优先;

3、熟悉国家相关审计准则、审计的实施程序和企业内部控制制度的建设与审核;

4、熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;

5、能够熟练使用财务软件和办公软件,具有良好的书面表达能力;

6、良好的职业道德、沟通能力和团队精神,有强烈的事业心和责任感。

审计主管岗位的具体职责 篇8

职责

1、负责拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;

2、对审计计划实施方案进行调整和分解;

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;

5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;

6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

7、参与现场审计,及时汇报、处理相关问题。

任职资格:

1、30-38岁,本科以上学历,财会、税务、审计等相关专业;

2、具有会计师或审计师以上职称;

3、5年以上审计工作经验,3年以上集团公司审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;

4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

5、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,有多元化业务审计经验者优先;

6、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神。

审计主管岗位的具体职责 篇9

职责:

1.参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

2. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

3. 协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

4. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

5. 协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

6. 协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

任职资格:

1、28-35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

审计主管岗位的具体职责 篇10

职责:

1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核

2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;

3、协助完成各投资项目的评估审计工作

4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施

任职要求:

1.审计等相关专业本科及以上学历

2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;

3. 熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解

审计主管岗位的具体职责 篇11

职责:

1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施

2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查

4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检

5. 协助部门领导完成相关专项审计工作 13. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护

任职要求:

1. 教育背景:大学本科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业

2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先

3. 专业技能:

1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;

2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;

3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。

4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识

4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力;富有正直、敬业精神,职业操守好

5. 资质证书: 具备CPA、内审师资格优先

审计主管岗位的具体职责 篇12

职责:

1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;

2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;

3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;

4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;

5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;

6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;

7.对年度财务决算的审计质量进行监督;

学历及专业背景要求:

会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。

任职要求:

1.2年以上企业审计经验;

2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;

3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;

4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。

审计主管岗位的具体职责 篇13

职责:

1、促进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作,促进公司依法经营,预防和控制公司经营中的风险;

2、对公司合同进行梳理,识别现有合同中存在的风险并提出解决方案;

3、负责检查合同履行情况,协调解决合同履行中出现的法律问题,尽量避免合同纠纷;

4、处理合同事务管理工作,负责合同管理台账及统计;

5、配合部门负责人处理日常法律事务及诉讼事务。

任职资格(年龄、性别、学历、专业、技能要求、工作年限、工作经验、其他):

1、本科以上学历,工民建、工程造价等相关专业;

2、年龄35岁以内;

3、具有大型企业或地产行业从业经验,2-3年工程造价咨询公司从事审计、或1-2年企业内控内审等相关工作经验者优先;

4、具备良好的职业道德;

5、具有良好的沟通、协调、团队协作能力及文字表达能力;

6、熟练运用各种办公软件。

审计主管岗位的具体职责 篇14

职责:

1. 拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;

2. 拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;

3. 对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

4. 负责工程预结算审计、决算审计;

5. 负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

6. 定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;

7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;

8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。

任职要求:

1.全日制本科以上学历,审计、工程造价等相关专业。

2. 3年以上工程审计工作经验。

3.具备与工程审计相关的专业知识和技能;熟悉相关法规。

4. 具有审计师、造价师资格者优先考虑。

5. 学习能力强,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。

6. 思想健康上进,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。

审计主管岗位的具体职责 篇15

职责:

1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

4、对各职能部门开展履职情况评价;

5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

8、完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;

3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

5、能适应不定期偶尔出差。