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财务审计主管岗位的主要职责(通用15篇)

财务审计主管岗位的主要职责 篇1

1、负责财务稽核和会计报告工作

财务审计主管岗位的主要职责(通用15篇)

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

财务审计主管岗位的主要职责 篇2

【主要职责】

1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

【任职要求】

1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

财务审计主管岗位的主要职责 篇3

职责

1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

岗位要求:

1、学历:本科以上学历

2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

财务审计主管岗位的主要职责 篇4

职责

1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。

2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;

3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;

4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

6、完成上级交办的其他任务。

任职资格

1、5年以上财务、审计工作经验;

2、具有财务管理或审计等相关培训经历;

3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;

4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;

5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;

6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;

7、具有审计师或会计师职称优先。

财务审计主管岗位的主要职责 篇5

职责:

1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;

2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;

3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;

4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;

5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;

6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;

7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;

8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;

9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;

10、领导交代的其他工作。

任职条件:

1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;

2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;

3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;

5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;

6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。

财务审计主管岗位的主要职责 篇6

责:

1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。

2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。

3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。

4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。

5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。

6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

9、完成部门领导交办的其他工作

任职资格:

1. 学历要求:本科及以上

2. 专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者

3. 经验要求: 房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

4. 能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。

5. 性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。

6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先

财务审计主管岗位的主要职责 篇7

职责:

1、拟定审计项目方案,起草审计报告;

2、根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

3、编制审计工作底稿,完成审计底稿的整理归档工作;

4、对审计专员在审计程序和方法上进行指导,提升审计业务水平;

5、向审计副经理汇报审计问题,协助副经理完成内外审计的协调沟通工作;

6、跟踪落实审计项目中发现问题、审计建议的整改情况;;

7、完成上级主管部门和领导交办的其他工作。

任职要求:

工作经验:有3年以上审计或财务工作经验者优先;有审计、财务相关证书者优先。

能力要求:

1、熟悉国家相关的审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;

2、具备较强的逻辑思维能力、分析与解决问题的能力;

3、较强的文字编写能力;

4、较强的语言表达、人际沟通与组织协调能力;

5、为人性格开朗,原则性强,较强的责任心;

6、熟练操作用友或金蝶财务软件,精通office及其它办公软件。

财务审计主管岗位的主要职责 篇8

职责:

1、财务管理审计,包括财务收支检查及专项资金审计;

2、内控审计,审核集团及城市公司内控的健全性及有效性;

3、落实来信、来访、举报案件调查及跟踪核实。

任职要求:

1、大专及以上学历,审计、财务、管理类专业,5年以上相关工作经验;

2、具有集团企业审计工作经历,熟悉企业审计业务流程;

3、具有扎实的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;

4、具有CIA、CPA资格者优先。

财务审计主管岗位的主要职责 篇9

【职责】:

1、工程招标文件,工程量清算、招标控制的审核;

2、工程建筑市场材料、设备、人工等价格行情,价格调研;

3、工程、设备价格比选、提供建议;

4、工程项目预算审核;

5、工程决算评估审计。

【任职要求】:

1、全日制统招本科及以上学历,建筑、审计类相关专业者优先;

2、3年以上建筑、审计、财务或内控相关工作经验优先;

3、具有中级或以上职称,具有审计相关的执业资格证书优先;

4、熟悉审计工作专业知识与技能,了解工程建设项目专业知识;熟练日常计算机操作;

5、原则性强;具有一定的组织协调能力,沟通能力;善于发现问题,分析问题和提出改进建议。

财务审计主管岗位的主要职责 篇10

职责:

1、针对门店装修,工程设备,生产供应链基地组织开展专项审计,内控审计,包括建立评价模型,执行内部控制测试与评价,发现并揭示控制缺陷,控制审计底稿质量,形成审计建议并跟踪整改落实。

2、开展专项审计,包括收集风险线索,安排初步调查,管理审计过程,控制审计底稿质量,形成审计建议并跟踪整改落实。

3、开展内部监察,包括安排数据分析、人员访谈、证据调查,及时形成调查意见。1、执行内部控制测试与评价,跟踪缺陷整改情况。

职位要求:

1、有工程/装饰/装修设计方向审计工作经验的优先;

2、取得国际注册内审计师(CIA))、注册内审师、注册会计师、中级会计师优先;

2、熟悉内部审计、内部控制、风险管理方面的理念和方法论,具备财务管理与核算方面的基础知识、经验及判断能力;

3、具有独立开展审计项目的能力与经验;

4、熟悉 企业管理与风险控制特征。

财务审计主管岗位的主要职责 篇11

职责:

1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;

2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;

3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;

4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;

5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;

6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;

7.对年度财务决算的审计质量进行监督;

学历及专业背景要求:

会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。

任职要求:

1.2年以上企业审计经验;

2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;

3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;

4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。

财务审计主管岗位的主要职责 篇12

职责:

1、协助制定部门审计计划;

2、根据审计计划对各项目工程管理相关业务进行审计,负责从项目立项至验收交付全过程审计;

3、对招投标、设计管理、施工进度及质量、成本管理等工作进行监督和审计;

4、对审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;

5、完成领导交办的其他任务。

任职资格:

1、本科以上学历,工民建、工程造价、审计等相关专业;

2、3-5年大中型建筑企业工程施工管理、预算管理、造价咨询、工程审计、审计经验;

3、掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、施工管理、工程变更、预结算等相关业务知识和流程;

4、具体优秀的职业道德与操守,原则性强、责任心强、具备较好的文字表达能力。

财务审计主管岗位的主要职责 篇13

职责

1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;

2、参与制定、完善内部审计制度;

3、监督、审核集团预算的编制与执行;

4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;推进内控管理的工作计划,对内控制度的执行情况进行调查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;

5、根据部门工作目标,执行审计部工作计划,实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理等 )以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特别事项审计);

6、根据工作安排,参与协助审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;

7、参与制定具体项目审计方案,确保工作进度和审计质量;

8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改情况;

9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。

任职要求:

1、40岁以下,本科以上学历,财务、审计专业,5年以上审计项目工作经历,有较丰富的大中型企业审计项目经验;

2、具有中级会计师职称,有注册会计师或注册审计师者优先考虑;

3、具有良好的沟通协调能力,善于发现并解决问题,具有良好的团队合作意识;

4、写作能力佳,并熟练应用办公软件、财务软件;

5、 工作积极主动,能够自主管理,抗压能力强,具有较好的逻辑思维能力、较强的学习能力,具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。

财务审计主管岗位的主要职责 篇14

职责:

职位信息1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;

2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;

3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;

4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;

5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;

6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。

任职要求:

1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。

2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。

3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。

5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。

财务审计主管岗位的主要职责 篇15

职责:

1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施

2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查

4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检

5. 协助部门领导完成相关专项审计工作

6. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护

任职要求:

1. 教育背景:大学专科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业

2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先

3. 专业技能:

1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;

2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;

3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。

4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识

4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力