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审计主管的具体职责(精选29篇)

审计主管的具体职责 篇1

职责:

审计主管的具体职责(精选29篇)

1、拟定审计项目方案,起草审计报告;

2、根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

3、编制审计工作底稿,完成审计底稿的整理归档工作;

4、对审计专员在审计程序和方法上进行指导,提升审计业务水平;

5、向审计副经理汇报审计问题,协助副经理完成内外审计的协调沟通工作;

6、跟踪落实审计项目中发现问题、审计建议的整改情况;;

7、完成上级主管部门和领导交办的其他工作。

任职要求:

工作经验:有3年以上审计或财务工作经验者优先;有审计、财务相关证书者优先。

能力要求:

1、熟悉国家相关的审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;

2、具备较强的逻辑思维能力、分析与解决问题的能力;

3、较强的文字编写能力;

4、较强的语言表达、人际沟通与组织协调能力;

5、为人性格开朗,原则性强,较强的责任心;

6、熟练操作用友或金蝶财务软件,精通office及其它办公软件。

审计主管的具体职责 篇2

1,组织各项目车位收入审查并出具专项稽查报告

2,组织各项目负责人审批权,财务审核权,预算执行,物料采购单价执行是否越权等专项检查并出具专项稽查报告

3,组织各项目财务凭证核算,税务风险审查并出具专项稽查报告

4,组织固定资产及低值易耗品管理审查并出具专项报告

5,组织资金管理审查并出具专项报告;

6,组织管理费,公摊,水电费等应收款审查并出具专项报告

7,组织项目负责人离职审计并出具专项报告

8,制定与审计,稽查相关制度

9,每季搜集行业,专业最新法规,知识

10,协助处理本部门日常事务及上级领导交办的其他工作

审计主管的具体职责 篇3

职责:

1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施

2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查

4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检

5. 协助部门领导完成相关专项审计工作 13. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护

任职要求:

1. 教育背景:大学本科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业

2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先

3. 专业技能:

1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;

2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;

3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。

4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识

4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力;富有正直、敬业精神,职业操守好

5. 资质证书: 具备CPA、内审师资格优先

审计主管的具体职责 篇4

职责:

1、促进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作,促进公司依法经营,预防和控制公司经营中的风险;

2、对公司合同进行梳理,识别现有合同中存在的风险并提出解决方案;

3、负责检查合同履行情况,协调解决合同履行中出现的法律问题,尽量避免合同纠纷;

4、处理合同事务管理工作,负责合同管理台账及统计;

5、配合部门负责人处理日常法律事务及诉讼事务。

任职资格(年龄、性别、学历、专业、技能要求、工作年限、工作经验、其他):

1、本科以上学历,工民建、工程造价等相关专业;

2、年龄35岁以内;

3、具有大型企业或地产行业从业经验,2-3年工程造价咨询公司从事审计、或1-2年企业内控内审等相关工作经验者优先;

4、具备良好的职业道德;

5、具有良好的沟通、协调、团队协作能力及文字表达能力;

6、熟练运用各种办公软件。

审计主管的具体职责 篇5

职责:

1、 协助部门负责人拟定工程审计的具体管理规范,规范工程审计工作流程。

2、负责公司、分(子)公司工程项目管理全过程情况的审查与评价。

3、审核工程项目的经济指标,并根据实际情况及时提交偏离情况汇报、审计建议。

4、协助公司(子分公司、事业部)工程管理部门建立、健全工程管理流程及相关的内部控制规范,审核与评价工程管理内部控制,监督检查各项工程实施程序是否合规合法。

5、协助部门负责人对工程项目、设备材料招投标事项进行监督检查、与评价,协助有关部门完善招标文件和流程。

6、 按时编报工程审计统计报表,定期向部门负责人提交。

7、完成上级交办的其它事务工作。

任职条件:

1、具备良好的道德品质。

2、应具备过硬的业务能力。精通工程招投标、建筑、合同、定额、清单计价、经济、法律等专业知识,还要熟悉并掌握国家和地方有关工程建设管理、核算以及与之相关的法律、法规和规章。

3、具备良好的协调能力。

4、可以适应出差。

5、具有5年或以上工程项目管理或基建审计工作经验;熟悉企业内审,拥有企业工程审计经验者优先;

6、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力;

7、具有全国造价员、注册造价工程师或注册建造师等资格者优先考虑。

审计主管的具体职责 篇6

职责:

1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施;

2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;

3、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;

4、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;

5、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。

任职要求:

1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;

2、有3年以上企业内审或会计事务所审计工作经验;

3、沟通表达良好,逻辑思维能力强,性格外向,抗压性较好。

审计主管的具体职责 篇7

职责:

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施不限于财务审计、管理审计和效益审计等;

5、为集团的经营发展提供合理化建议,协调好集团各子、分公司的关系,为审计工作创造良好环境,合理控制成本;

6、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。

7、完成其他工作任务

任职资格:

1、全日制本科及以上学历,28到35岁左右,财务管理、审计等相关专业,4到5年以上财务或审计经验,其中1到2年以上审计管理工作经验者优先;

2、熟悉国家审计法、财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验,有相关注册会计师或审计师资格者优先;

3、熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;

4、具有较强的沟通、协调及管理能力,优秀的判断和决策能力、良好的敬业精神和职业道德操守。

5、熟悉企业内部监察体系构建及运作,能保持中立立场对企业内部各部门的运作进行监察、调查、处理;

审计主管的具体职责 篇8

职责:

1、规划计划类

1.1 协助审计经理,参与制定具体审计项目的审计方案;

1.2 参与制定年度审计计划;

1.3 参与制定年度部门预算。

2、制度建设类

2.1 参与制订公司内部有关审计监督的规章制度;

2.2 参与建立及完善公司的审计体系,参与制定相关制度,使公司审计工作规范化、科学化。

3、日常管理类

3.1 在审计经理带领下,根据审计项目方案,进行现场审计;

3.2 编订完整可信的审计底稿,实施充分必要的审计程序,根据审计计划规定的审计分工,完成审计工作;

3.3 编制审计报告初稿,经审计经理复核后,提交审计部长审阅;

3.4 跟踪和落实审计整改情况;

3.5 做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档等;

3.6 负责进行内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进;

3.7 完成领导交付的其他任务。

任职要求:

1.本科及以上学历,审计学、会计学等财经、经济类相关专业;

2.具有二年以上集团公司的内部审计或事务所工作经验;

3.熟悉企业会计准则及税法等相关财经法规,了解企业内部控制,掌握会计电算化软件,熟悉ERP系统;

4.具有一定的团队管理能力及团队协作能力,具备有效的沟通和人际关系处理能力;

5.具备中级会计或中高级审计职称者优先。

审计主管的具体职责 篇9

职责:

1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;

2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;

3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;

4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;

5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;

6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;

7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;

8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;

9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;

10、领导交代的其他工作。

任职条件:

1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;

2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;

3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;

5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;

6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。

审计主管的具体职责 篇10

职责

1、根据公司的审计计划,协助部门负责人完成各类经营审计;

2、评估公司各项业务流程,识别审计中发现的问题,收集证据完成审计执行中形成的记录文件,进行风险分析并提出合理的可行性建议;

3、对审计发现的整改情况进行跟踪,对跟进的结果进行分析和报告;

4、上级交办的其他工作。

任职要求

1、具良好的系统管控意识;品行端正,计划性、条理性较好,工作态度积极,责任心强;

2、具备快速学习能力、良好的语言、文字表达能力,良好的分析判断能力;

3、优秀的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;

4、有较好的敏感性及洞察力,勤于思考;适应力、抗压力、人际交往能力良好。能熟练操作金蝶ERP软件;

5、至少具有一年以上同岗位工作经验或5年以上内部审计专员或5年以上财务主管工作经验,有化妆品/消费品/电商行业相关经验优先。

审计主管的具体职责 篇11

职责:

1、对集团各公司项目进行工程审计工作。

2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。

3、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。

4、完成好上级领导交办的其他工作。任职

任职资格:

1、30-38岁,本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;

2、熟悉建设工程项目管理流程;

3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;

4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。

审计主管的具体职责 篇12

职责:

1、在项目经理的领导下负责具体审计项目的组织实施;

2、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;

3、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;

4、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。

任职要求:

1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;

2、熟悉财务审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、三年以上财务审计工作经验,有上市企业财务审计工作经验者优先;

4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。

7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。

审计主管的具体职责 篇13

1、 制定工程造价跟踪审计手册,明确工作规范及工程流程,推进标准化作业。

2、 参与项目可行性讨论,参与工程概算编制。

3、 负责招投标阶段招投标文件、工程量清单及施工合同签订的审核,明确审核要点及措施。

4、 负责施工阶段进度款支付审核、工程变更计量审核、材料设备价格审核。控制不合理变更,防止超概算。

5、 负责竣工阶段的竣工结算审核,合理控制投资费用。

6、 结合审计项目对基建技改项目内部控制及风险管理提出改善建议或管理提案

7、 按月审核并提交审计台账,负责审计资料的档案管理。

8、 提高内、外客户满意度,为职能部门及权属公司提供基建技改项目管控的专业咨询与服务。

9、 向部门负责人及分管领导汇报各类工程项目招投标情况、施工过程中的质量状况、预决算费用情况以及出现的各类问题

10、完成上级交办的其他工作

审计主管的具体职责 篇14

职责:

协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;

为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议;

跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;

注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;

具备能独立完成指定的审计任务。

任职资格:

1、 大专以上学历,财务会计、审计专业;

2、 具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验;

3、 具有审计、会计中级以上职称,具备CIA、CPA等资格优先考虑;

4、 具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。;

5、 良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;

6、 严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密

审计主管的具体职责 篇15

职责

1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。

2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;

3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;

4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

6、完成上级交办的其他任务。

任职资格

1、5年以上财务、审计工作经验;

2、具有财务管理或审计等相关培训经历;

3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;

4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;

5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;

6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;

7、具有审计师或会计师职称优先。

审计主管的具体职责 篇16

1. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

2. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议

6. 协助外部审计人员进行审计

7. 按时披露内控审计报告

8. 主管交办工作

审计主管的具体职责 篇17

职责:

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取的审计资料;

8、督促审计结论和建议的落实。

任职要求:

1、财务、审计类相关专业本科以上学历,初级及以上专业技术资格;

2、三年以上财务审计或企业内审工作经验,上市公司或外企内审背景优先;

3、熟悉国家相关审计准则、审计的实施程序和企业内部控制制度的建设与审核;

4、熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;

5、能够熟练使用财务软件和办公软件,具有良好的书面表达能力;

6、良好的职业道德、沟通能力和团队精神,有强烈的事业心和责任感。

审计主管的具体职责 篇18

职责:

1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确性、合规性;

2、跟踪审计工程施工合同执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行持续的审计监督;

3、对工程项目工期、质量、安全执行现场检查审计程序;

4、对隐蔽工程掩埋前执行现场审计检查监督;

5、对各类分部分项工程的验收程序实施过程监督;

6、对工程进度款结算和竣工结算书进行审计并发表意见;

7、执行审计部经理安排的其他工作事务。

岗位要求:

1、经济类、房地产造价类相关专业;

2、精通常用办公操作系统(OA,Office,Visio);

3、良好的沟通、组织和学习能力,客观、公正、廉洁,热爱内部审计职业。

审计主管的具体职责 篇19

岗位职责:

1、负责承担项目的工程审计工作,了解工程项目的整体投资情况,审核概预算书

2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程决算书进行审计

3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计

4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作

5、对审计过程发现的问题进行相关分析

6、对审计资料进行整理归档

7、完成上级交办的其他工作

任职资格:

1、本科及以上学历

2、5年以上相关工作经验,熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识

3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作

4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力

5、有审计事务所或中介机构工作经历优先

审计主管的具体职责 篇20

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

审计主管的具体职责 篇21

职责:

1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;

2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;

3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;

4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;

5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;

6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;

7.对年度财务决算的审计质量进行监督;

学历及专业背景要求:

会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。

任职要求:

1.2年以上企业审计经验;

2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;

3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;

4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。

审计主管的具体职责 篇22

岗位职责:

1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。

2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行,维护集团经济利益,实现集团资产保值增值服务目标。

3、负责审核集团生产运营管理的标准,包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化,是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。

4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计,主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。

5、根据中心年度审计工作目标,制定本部门年度审计工作计划,并组织实施,确保审计工作目标和计划的落实。

6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。

7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导,以及自查审计情况的抽查。

8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进审计工作成果转化。

9、列席各级成本类经营管理决策会议。

10、负责结算二审工作。

11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。

12、落实中心领导交办的其他工作。

应聘要求:

1、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验,大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。

2、具备内部审计、工程、造价等专业能力,具备煤炭、铁路、火电、高速公路、房地产行业之一或相关基础建设行业业务知识。

3、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。

4、可接受到相关项目出差。

审计主管的具体职责 篇23

职责:

1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

4、对各职能部门开展履职情况评价;

5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

8、完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;

3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

5、能适应不定期偶尔出差。

审计主管的具体职责 篇24

1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;

2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;

3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;

4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;

5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;

6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;

7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;

8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;

9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告

审计主管的具体职责 篇25

职责:

1、协助制定、实施年度审计计划,对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计,协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。

2、协助起草内审及内控相关规章制度,改进集团内部控制制度和流程,对内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价,并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的咨询建议。

3、协调外部审计工作对接,协助开展内审与内控方面的专业培训。

任职资格:

1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)

2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上相关工作经验,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。

审计主管的具体职责 篇26

职责

1、负责拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;

2、对审计计划实施方案进行调整和分解;

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;

5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;

6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

7、参与现场审计,及时汇报、处理相关问题。

任职资格:

1、30-38岁,本科以上学历,财会、税务、审计等相关专业;

2、具有会计师或审计师以上职称;

3、5年以上审计工作经验,3年以上集团公司审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;

4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

5、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,有多元化业务审计经验者优先;

6、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神。

审计主管的具体职责 篇27

职责:

1、熟悉工程管理、招投标流程;

2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

4、具备工程管理、合约管理技能;

5、具备良好的沟通和文字表达能力;

6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

任职要求:

1、工程、造价相关专业本科以上学历;

2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;

3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

5、有较强的分析及文字表达能力。

审计主管的具体职责 篇28

职责

1、按照年审计划展开审计工作;

2、完成审计报告;

3、完成审计整改;

4、做好审计资料的整理与归档;

5、完成领导交办的其他事务。

岗位要求:

1.会计、审计等相关专业本科以上学历,连续两年及以上审计工作经验;

2.具有初级、中级会计职称或在考注册会计师;

3.职业道德良好、法律风险及保密意识强;

4.熟悉旅行社财务优先。

审计主管的具体职责 篇29

职责:

1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;

2、按时归档各类管理审计资料;

3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;

4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;

5、跟踪审计建议实际落实情况;

6、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;

2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;

3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;

4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;

5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。

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