企業財務收支審計辦法寫作技巧
【概念】
企業內部審計的工作重點主要是進行財務收支審計。財務收支審計辦法是指企業為客觀反映和監督本企業以及所屬經濟實體的財務收支狀況以及與財務收支有關的經濟活動、提高企業經濟效益、維護企業合法利益而制定的關於財務收支審計方面的內部管理程序和規則。
【技巧】
遵循辦法的常見格式,其結構分為兩部分。
1. 首部。包括標題、制發時間和依據等項目內容。 標題。由發文機關、事由、文種構成。 制發時間、依據。一般在標題之下用括號註明。有的辦法這一項目內容可不寫。
2. 正文。一般由依據、規定、説明這3項內容組成。 辦法中的各條規定,是辦法的主體部分,要將具體內容和措施依次逐條寫清楚。 辦法的結尾,一般是交代實施的日期和對實施的説明。
企業財務收支審計辦法一般包括以下三大部分。
1. 總則。本辦法制定的目的和依據、適用範圍,內部審計制度的建立。
2. 細則。對於內部審計人員的條件、內部審計人員和機構的職權、財務收入審計的主要內容、法律責任的具體規定。
3. 附則。本辦法的解釋部門、生效時間。
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