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财务审计主管的主要职责(精选16篇)

财务审计主管的主要职责 篇1

职责:

财务审计主管的主要职责(精选16篇)

1. 协助制定财务预算、监督计划;

2. 编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

3. 按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;

4. 编制会计报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;

5. 做好每月的报税工作;

6. 管理往来账、应收、应付款等费用项目;

7. 完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证,持有中级会计师证资格优先;事务所工作经验优先;

2、3-5年以上金融相关行业财务会计工作经验;熟练操作金蝶财务软件,熟悉财务软件的维护,有公司全盘帐务处理工作经验;

3、熟练操作Excel、Word等办公软件,熟悉增值税、所得税等各项税种申报及会计报表的编制;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、具备良好的沟通能力、服务意识,能承受较大的工作压力。

财务审计主管的主要职责 篇2

职责:

1、财务管理审计,包括财务收支检查及专项资金审计;

2、内控审计,审核集团及城市公司内控的健全性及有效性;

3、落实来信、来访、举报案件调查及跟踪核实。

任职要求:

1、大专及以上学历,审计、财务、管理类专业,5年以上相关工作经验;

2、具有集团企业审计工作经历,熟悉企业审计业务流程;

3、具有扎实的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;

4、具有CIA、CPA资格者优先。

财务审计主管的主要职责 篇3

职责:

1、按内部审计工作程序,组织实施审计项目审计工作;

2、负责编制审计项目实施方案,并在实施过程中对其修改完善;

3、分解审计项目工作内容,对项目成员进行分工,落实任务,明确责任;

4、按项目实施方案开展审计工作,随时掌握审计进度,保证按期完成;

5、组织项目成员讨论工作中出现的疑难问题,对重大问题请示汇报后,确定下一步审计重点;

6、审查各成员的审计记录和审计工作底稿并督促项目成员在规定的时限内完成各自的工作任务;

7、汇总审计工作底稿,编写审计报告,并组织项目成员进行讨论,审计报告经审计部门负责人审核、修改后出具正式报告;

8、对审计部门负责人负责并及时报告项目工作进展情况;

9、参加项目的后续审计整改跟进工作;

10、项目审计终结后,负责组织该项目资料的收集、整理,按规定提交审计档案至档案管理人员,或根据上级领导意见,对审计资料进行处理;

11、搞好项目及部门的团建,协调工作,发现问题及时解决并向领导汇报。

任职资格:

1、全日制本科以上学历,审计或财会相关专业;

2、四年以上审计或者财务工作经验,能独立带队参与审计工作;

3、熟悉企业的内控制度和流程,具有会计或审计专业技术中级职称及注册会计师、税务师资格;

4、较强工作责任心和团队合作精神;

5、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件;

6、具有优秀的公文写作能力以及良好的沟通技巧和表达能力,正直诚信,具有较好的职业操守,有上进心,学习能力强,能适应经常出差。

财务审计主管的主要职责 篇4

职责:

1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施

2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查

4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检

5. 协助部门领导完成相关专项审计工作 13. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护

任职要求:

1. 教育背景:大学本科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业

2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先

3. 专业技能:

1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;

2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;

3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。

4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识

4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力;富有正直、敬业精神,职业操守好

5. 资质证书: 具备CPA、内审师资格优先

财务审计主管的主要职责 篇5

职责:

1、协助制定、实施年度审计计划,对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计,协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。

2、协助起草内审及内控相关规章制度,改进集团内部控制制度和流程,对内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价,并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的咨询建议。

3、协调外部审计工作对接,协助开展内审与内控方面的专业培训。

任职资格:

1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)

2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上相关工作经验,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。

财务审计主管的主要职责 篇6

岗位职责:

1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

6、负责团队的管理,及相关制度的落实

任职要求:

1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

3、熟悉审计、财经相关法律法规;

4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

财务审计主管的主要职责 篇7

1)组织对集团及各城市(项目)公司的全面经营管理工作进行检查、监督;

2)组织对员工聘用、离职、薪酬、培训、奖励、升迁、出差、探亲等审批手续,行政发文、印章保管、用印审批手续(特别是特殊空白合同、发票及收据用印)、各类台账登记,各项文件、合同(除财务、经济外)的完整性、会签手续等进行审计;

3)组织对档案管理、移交清册等管理情况进行审计;

4)组织核实集团及城市(项目)公司各种审批件的真实性,特别包括集团领导审批的传真件与原件的对照检查、核实;

5)组织对工程内业资料、生产技术资料、其它资料相互备案情况、资料完整性进行审计;

6)组织对营销部门的优惠、折让、小幅度价格优惠自主审批的各项审批手续、库存物业的管理、营销资料、营销档案管理、内业资料管理等进行审计;

7)组织对集团涉及行政、人事、经济、财务、证券、营销、工程管理、物业管理等规章制度的设计、功能和效率情况进行审查和稽核,提出修改和调整意见;

8)组织各公司制度、流程执行情况的考核和评价工作,促进公司有效管理。

财务审计主管的主要职责 篇8

职责:

1、负责对集团下属子、分公司进行年度审计和专项审计;

2、负责配合审计经理完成审计项目工作;

3、负责跟踪审计发现问题的整改情况;

4、负责审计资料的立卷收集、整理归档工作;

5、完成其他与审计相关的工作和领导交办的工作。

任职要求:

1、大专以上学历,会计、财务、审计等经济类专业;

2、熟悉国家财经法律法规、企业会计核算、税收政策和审计知识;熟悉使用office办公软件及ERP软件;

3、处事公正,做事客观、工作严谨、敬业、积极主动、有上进心、具有良好的职业操守和团队合作精神;

4、具有中级会计师或审计师及以上资格;5年以上财务或审计工作经验;有餐饮、酒店或零售百货行业工作经历者优先录用;

财务审计主管的主要职责 篇9

职责:

1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;

2、按时归档各类管理审计资料;

3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;

4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;

5、跟踪审计建议实际落实情况;

6、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;

2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;

3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;

4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;

5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。

财务审计主管的主要职责 篇10

职责:

1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;

2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;

3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;

5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;

6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;

7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;

8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;

9、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;

2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;

3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;

4、高度的职业道德和抗压能力;

5、具有财务、会计、审计等知识;

6、具有二年以上同岗位经验。

财务审计主管的主要职责 篇11

职责:

1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目;

3、 拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;

5、 对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;

6、 执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

岗位要求:

1、30-40岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;

2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;

3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。

财务审计主管的主要职责 篇12

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

财务审计主管的主要职责 篇13

职责:

1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确性、合规性;

2、跟踪审计工程施工合同执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行持续的审计监督;

3、对工程项目工期、质量、安全执行现场检查审计程序;

4、对隐蔽工程掩埋前执行现场审计检查监督;

5、对各类分部分项工程的验收程序实施过程监督;

6、对工程进度款结算和竣工结算书进行审计并发表意见;

7、执行审计部经理安排的其他工作事务。

岗位要求:

1、经济类、房地产造价类相关专业;

2、精通常用办公操作系统(OA,Office,Visio);

3、良好的沟通、组织和学习能力,客观、公正、廉洁,热爱内部审计职业。

财务审计主管的主要职责 篇14

1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;

2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;

3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;

4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;

5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;

6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;

7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;

8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;

9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告

财务审计主管的主要职责 篇15

职责:

1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施

2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查

4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检

5. 协助部门领导完成相关专项审计工作

6. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护

任职要求:

1. 教育背景:大学专科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业

2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先

3. 专业技能:

1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;

2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;

3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。

4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识

4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力

财务审计主管的主要职责 篇16

1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。

2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。

3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。

4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。

5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。

6、协助部门制定审计相关规章制度。

7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。

8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。

9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。

10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。