收款日常管理制度
為了進一步規範應收賬款的日常管理和健全客户的信用管理體系,對應收賬款在銷售的事前、事中、事後進行有效控制,特制定本管理規範。
一、建立客户檔案,進行有效的信用評估和跟蹤記錄:
二、事前控制:(簽約到發貨)
從初識客户到維護老客户,業務人以及經辦業務的各級管理人員都應全面瞭解客户的資信情況,選擇信用良好的客户進行交易。
對客户的審查內容(5w):
1、who 人員素質,銷售業績,社會關係
2、where 地理位置,物流配送情況
3、when 從事本行業的時間,何時開始合作,有否合作經歷
4、what 信用檔案,有無不良紀錄
5、why 關鍵點,為什麼要合作,合作原因,合作動機,合作前景
對客户的評定等級
a 類客户,回款2個月內
b 類客户,回款5個月內 (最好預付一部分貨款)
c 類客户,回款8個月內 (必須預付一部分貨款)
d 類客户,回款時間相當長,不可靠 (必須貨款兩清)
簽約時要對銷售合同的各項條款進行逐一審查核對,合同的每一項內容,都有可能成為日後產生信用問題的憑證。合同是解決應收賬款追收的根本依據。
在銷售合同中應明確的主要內容 :
1、明確交易條件,如:品名、規格、數量、交貨期限、價格、付款方式、付款日期、運輸情況、驗收標準等;
2、明確雙方的權利義務和違約責任;
3、確定合同期限;
4、簽訂時間和經辦人簽名加蓋合同專用章或公司印章(避免個人行為的私章、單一簽字或其它代用章);
5、電話訂貨,最好有傳真件作為憑證。
合同的簽訂必須經過市場部經理審核確認才可以蓋章。
三、事中控制:(發貨到收款)
1、發貨查詢,貨款跟蹤。每次發貨前客服部必須與銷售合同保持核對;公司在銷售貨物後,就應該啟動監控程序,根據不同的信用等級實施不同的收賬策略,在貨款形成的早期進行適度催收,同時注意維持跟客户良好的合作關係。(由銷售人員和客服中心進行全程跟蹤)
收賬策略如下:
a 類客户,按常規合同
b 類客户,最好預付一部分貨款
c 類客户,必須預付一部分貨款
d 類客户,必須貨款兩清
2、回款記錄,賬齡分析。財務要形成定期的對賬制度,每隔一個月或一季度必須同顧客核對一次賬目,形成定期的對賬制度,不能使管理脱節,以免造成賬目混亂互相推諉、責任不清;並且詳細記錄每筆貨款的回收情況,經常進行賬齡分析。
有幾種情況容易造成單據、金額等方面的誤差。
1、產品結構為多品種、多規格;
2、產品的回款期限不同,或同種產品回款期限不同;
3、產品出現平調、退貨、換貨時;
4、客户不能夠按單對單(銷售單據或發票)回款;
以上情況會給應收賬款的管理帶來困難,定期對賬避免雙方財務上的差距像滾雪球一樣越滾越大,而造成呆、死賬現象,同時對賬之後要形成具有法律效應的文書,而不是口頭承諾。
四、事後控制:(欠款到追收)
1、欠款到追收。對拖欠賬款的追收,要採用多種方法清討,催收賬款責任到位。原則上採取大區經理負責制,再由大區經理落實到具體的業務員身上。如果是單一的大區經銷商或代理商,則由客服中心定期對其進行溝通、催付。對已發生的應收賬款,可按其賬齡和收取難易程度,逐一分類排序,找出拖欠原因,明確落實催討責任。對於確實由於資金週轉困難的企業,應採取訂立還款計劃,限期清欠,採取債務重整策略。應收賬款的最後期限,不能超過回款期限的1/3(如期限是60天,最後收款期限不能超過80天);如超過,即馬上採取行動追討。
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