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审计总监工作职责2022职责(通用19篇)

审计总监工作职责2022职责 篇1

1、负责部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行;

审计总监工作职责2022职责(通用19篇)

2、负责根据公司战略编制本部门的业务规划、年度、季度、月度计划,并监督计划的落实;

3、负责下属员工的工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;

4、负责落实本部门绩效考核工作;

5、负责督导各级审批/审核意见在本部门经办事宜中的落实;

6、负责公司财务审计管理,指导实施财务日常审计和专项审计,对公司内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

7、负责对总部及项目公司的经营状况进行审计,对审计结果提出处理建议;

8、配合集团内部审计工作;

9、负责公司工程审计管理,负责建立和完善工程审计制度、规范,建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系并组织实施;

10、负责公司管理审计,建立和健全公司管理体系内控体制,包括对公司管理制度规范的合理化建议、执行评估、风险识别及防范优化方案;

11、组织部门建立和完善流程管理体系,进行流程审核,推进流程改进;

12、组织部门推进信息化建设,改进信息管理工作,支持公司业务的高效运转;

13、完成其他职责内的工作事项。

审计总监工作职责2022职责 篇2

1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;

2. 对投资项目进行财务预测,风险评估、收益预测、退出方案制订,同时出具投资建议书;

3.协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;

4.根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计等;

5.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;

6.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;

7.完成主管交办的其他工作。

审计总监工作职责2022职责 篇3

1、负责协助搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度。 监督规章制度的落地实施;

2、负责组织所辖范围编制年度审计工作计划, 组织开展集团及下属单位经济责任审计 、内控审计 、专项审计及工程项目审计、高管离任审计等各类审计项目;

3、负责公司内审咨询服务,受理并对集团及属下单位内部人员反舞弊举报开展调查,纠正和处理管理中的违规违纪行为;

4、负责经营、成本、财务相关经济类审计工作;

审计总监工作职责2022职责 篇4

1.规划和组建集团内部监控系统,参与相关涉外事项,科学管理朗致经营风险;

2.为朗致战略发展及规划提供最先进、权威的专业支撑;

3.内部审计团队管理赋能,朗致科学风险管理氛围营造。

审计总监工作职责2022职责 篇5

1、建立公司的审计管理体系,制定公司审计的管理制度和明细,编制年度审计计划和审计方案;

2、编制审计报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;

3、组织执行后续审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案;

4、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查;

5、完成领导交办的其他工作。

审计总监工作职责2022职责 篇6

1.全面负责公司造价审计,对项目造价监管提供方案;

2.对公司重大工程实行全过程造价监管,降低项目造价运营风险;

3.对公司常规工程实行定期抽查审计,加强项目造价监管;

4.组织项目内部结算审计,对工程超成本费用进行合理评定;

5.组织完善公司造价管理流程,促进公司造价管理向良性发展;

6.完善合约管理体系,加强合同经济风险控制;

7.及时处理公司造价管理过程中出现的重大造价误差问题;

8.统筹协调公司重大项目内外结算问题;

9.总经理交办的其它任务。

审计总监工作职责2022职责 篇7

1.协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度;

2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。

3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;

4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议

5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实

6.中心负责人交办的其它工作。

审计总监工作职责2022职责 篇8

1、指导建立和完善公司内部审计制度及规范,执行公司风险控制战略;

2、根据公司相关运营、内控管理制度,定期进行检查稽核;

3、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;

4、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;

5、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等;

审计总监工作职责2022职责 篇9

1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;

2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;

3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;

5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;

6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;

7、完成领导临时交办的其他工作。

审计总监工作职责2022职责 篇10

1、根据公司实际情况编制并执行年度审计计划,确保各项工作有序开展;

2、负责对集团及项目公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;

3、负责对对各项目的工程成本情况进行审计;

4、根据审计制度与年度审计计划,对集团所属项目的工程成本、预结算、招投标等情况进行审计;

5、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。

审计总监工作职责2022职责 篇11

1、公司计划成立会计事务所,负责会计师事务所业务质量及经营规划;

2、负责会计师事务所业务拓展;

3、负责会计师事务所团队建设和管理;

4、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;

5、作为项目负责人,监控项目组的工作状况,采取措施以保证工作结果顺利完成;

6、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告。

审计总监工作职责2022职责 篇12

1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。

2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。

3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。

3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。

4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。

5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。

6、领导交办的其他工作。

审计总监工作职责2022职责 篇13

1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集团审计项目计划。

2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;

3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;

4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。

5、参与或主导各类舞弊案件的调查。

6、组织实施、配合开展专题风险管理项目;

7、定期输出集团核心业务工程领域的风险评估报告。

审计总监工作职责2022职责 篇14

1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;

2.对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;

3.开展常规及专项的内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;

4. 配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;

5.领导安排的其他工作。

审计总监工作职责2022职责 篇15

1、依据公司战略发展要求制定审计法务部工作规划;

2、公司相关审计法务制度及流程的制定、梳理、优化;

3、监督指导公司内部流程不断完善、科学、高效;

4、企业内部审计的计划、指导实施、总结分析工作;

5、企业发展风险的规避及指导工作;

6、审计法务部团队建设及人员带教工作。

审计总监工作职责2022职责 篇16

1、负责集团内部审计、内控体系搭建;

2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;

3、拟定并完善内部审计制度和流程,

4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;

5、督促审计结论和建议的整改;

6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。

8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;

9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;

10、负责公司内部控制评估报告的编制

审计总监工作职责2022职责 篇17

1.组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;

2.编制公司年度审计计划,落实审计方案;

3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性

4.进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;

5.根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。

审计总监工作职责2022职责 篇18

1、 参与制定和完善集团公司及各子公司内部审计监督规定,制度,和内部控制制度并监督执行;制定年度内部审计工作计划;

2、依据《内部审计规定》开展日常工作;负责整个审计项目的实施,决定审计日程、人员分工;把握政策,掌握进度,协调各方面的关系;审核审计报告,向集团董事长汇报工作;

3、 协助制定和完善集团公司及各子公司等的内部管理制度, 并提出健全制度或改进工作的合理化建议;

4、 监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;

5、 检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善;

6、 审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;

7、 根据集团公司及各子公司安排,组织专项审计或临时审计;建立审计档案,提出健全制度或改进工作的合理化建议;

8、 负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;

9、 完成主管上级交办的其它工作。

审计总监工作职责2022职责 篇19

(1)全面负责审计法务工作,负责集团及所属企业的审计管理,建立健全集团法律事务管理体系和制度流程,为集团日常经营业务和重大决策提供法律咨询、合规建议及风险分析、审计数据支持;

(2)制定集团内部审计计划,并开展内部审计工作;

(3)负责对集团所属企业内部控制制度的健全性和有效性进行评价,并检查执行情况;

(4)建立集团及下属企业的法律管理制度及下属企业法律风险控制流程;

(5)负责股权变动、改制等相关评估事项的中介机构选聘、联系协调工作;

(6)完成领导交办的其他工作。

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