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事务所审计员岗位职责(精选30篇)

事务所审计员岗位职责 篇1

1.能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;

事务所审计员岗位职责(精选30篇)

2.在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务;

3.对审计员进行有效的指导和培训。

事务所审计员岗位职责 篇2

协助项目经理完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。

事务所审计员岗位职责 篇3

1、在项目经理的指导下,参与军工企业的价格、财务审计等涉军业务鉴证咨询工作;

2、收集审计信息、整理审计文件,参与审计底稿和报告的编制工作,负责各项审计资料的存档工作;

3、及时完成项目经理交办的各项工作任务。

事务所审计员岗位职责 篇4

在上级领导下,拟订审计计划方案;

按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务;

编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的;

实施专项审计任务;

建立管理审计档案。

事务所审计员岗位职责 篇5

1、参与执行各类型审计业务;

2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

3、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;

4、完成项目负责人交办的其他工作。

事务所审计员岗位职责 篇6

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

3、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;

4、根据企业的经营状况出具审计分析报告;

5、完成上级领导交办的其他事项。

事务所审计员岗位职责 篇7

1.负责日常记帐对帐;

2.负责每日资金出入审查;

3.负责日常收确认;

4.负责价格体系更新;

5.负责内控审查;

6.负责仓库管理;

7.负责编制财务报表。

事务所审计员岗位职责 篇8

1、熟练运用用友系统进行账务处理,保证会计核算的准确性和及时性;

2、报表处理:编制上报财务报表,分析,数据统计,汇报资料,配合完善岗位相关财务核算制度,流程体系建设等;

3、财务分析:能够准确剖析公司财务状况及经营成本,提供决策数据;

4、日常原始单据的审核、记账;

5、日常涉税事项的申报及处理,配合完成年度工作及外部审计事项;

6、态度积极、有执行力,充满正能量。

事务所审计员岗位职责 篇9

1. 协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。

2. 协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致。

3. 协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。

4. 协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。

5. 具体实施审计工作底稿的完成,包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。

6. 对具体的审计测试形成审计结论,确保审计结论的正确性。

事务所审计员岗位职责 篇10

1、 根据需要对工程项目进行审计。

2、 对审计中的不明事项,坚持深入施工现场,到__了解情况。对合同中有疑问的条款及时向相关部门咨询,确保分包审计结果的真实性、准确性。

3、 负责500万以上工程及材料的采购、招投标的监管工作。

4、 及时向部门领导反映各分包单位的审计情况,对审计完毕的结算资料及时整理、归档。

5、 完成领导临时交办的其他任务。

审计员的岗位职责7

1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;

2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;

3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;

4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;

5、协助处理部门的其他工作;

事务所审计员岗位职责 篇11

1.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;

2. 制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;

3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;

4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;

5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;

6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;

7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;

8.参与对在建工程的跟踪审计;

9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;

10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;

11.按时完成领导交给的临时任务。

事务所审计员岗位职责 篇12

1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;

2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;

5、完成部门领导交待的其他工作。

事务所审计员岗位职责 篇13

1.协助项目经理进行项目的执行、落实等全过程工作;

2.负责房屋征收项目工作底稿的编制、完整工作底稿和档案资料;

3.负责房屋征收项目现场的工作执行以及协调;

4.负责房屋征收项目审核报告、阶段报告、财务收支报告、成本报告的编制、撰写;

5.公司安排的其他工作。

事务所审计员岗位职责 篇14

1、全盘负责公司账务处理,编制公司财务报表;

2、做好税务筹划,按期完成纳税申报等工作;

3、定期进行固定资产、仓库盘点工作;

4、向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析;

5、配合完成其他与财务相关的工作。

事务所审计员岗位职责 篇15

1、独立完成经理分配的重要项目的审计工作并编制审计报告;

2、能够独立完成中小型公司审计工作;

3、负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;

事务所审计员岗位职责 篇16

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

事务所审计员岗位职责 篇17

1、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;

4、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、 集团公司其他相关工作。

事务所审计员岗位职责 篇18

1. 协助项目组完成各类项目的审计;

2. 承担中型项目的审计工作,包括报告编写及复核初级员工的工作底稿;

3. 主动发现客户公司审计风险点;

4. 对审计助理人员进行有效的指导和培训;

事务所审计员岗位职责 篇19

1、根据指派,具体负责审计项目的综合管理,负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;

2、对项目成员进行调度和任务分派 ,对项目成员进行指导和监督;

3、解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题,对审计风险进行判断和控制。

事务所审计员岗位职责 篇20

1. 负责公司内部管理体制优化,建立健全公司的内部控制体系。

2. 负责公司各项业务合规性审核,评估各项业务实施全过程中的风险,提出有效建议并督促改进。

3. 负责具体实施公司(及关联公司)内部审计工作,包括制定审计计划和方案,编制审计工作底稿,起草并完成审计报告。

4. 参与公司内部审计业务规范、工作指引的编制;协助财务部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行。

5. 负责与外部审计人员对接,配合完成外部审计工作。

6. 协助财务部门进行运营项目后管理,了解投资目标业绩的真实性,关注财务业绩指标并进行有效分析与预测,提示财务与经营风险。

7. 负责公司资产数据管理工作,为公司经营提供及时准确数据。

事务所审计员岗位职责 篇21

1、熟悉对一般纳税人、小规模纳税人全盘账务处理,税务申报,协助相关部门开展财务年检工作。

2、负责发票的开具管理,会计账表的归档工作,保证会计资料的合规及完整性;

3、指导做好税收筹划,规范组织公司依法纳税。

4、关联交易及资金往来账的核对,日常业务费用的核算,应收、应付的管理。

5、完成领导交付的其他工作。

事务所审计员岗位职责 篇22

1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;

2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;

3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;

4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。

事务所审计员岗位职责 篇23

1、作为项目负责人,完成中型金融项目审计工作;

2、负责项目沟通及管理、员工管理、指导并培训员工等工作;

3、领导交办的其他工作。

事务所审计员岗位职责 篇24

协助项目经理完成大中型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。

事务所审计员岗位职责 篇25

1.制度流程建设

1.1协助部门经理组织领导各部门,制定跨部门工作的流程和标准,建立制度汇编和流程目录,规范流程文件格式;

1.2监控各部门各项流程的运行情况,定期评估各项制度流程的合理性,收集各部门在制度执行过程中的反馈,识别问题;

1.3针对制度流程不合理的方面进行持续改进,保障制度流程对各部门工作的支持;

2.管理审计

2.1制定月度、季度、年度审计计划;

2.2按审计计划稽核公司各制度执行情况,并形成报告;

2.3基于制度执行情况,协助组织相关部门优化制度流程 ;

事务所审计员岗位职责 篇26

1.组织开展总部和控股公司内部审计工作;

2.组织开展总部和控股公司内控评价工作;

3.协助负责公司监事会日常管理工作;

4.组织企业年度工作报告的编报工作

5.组织内审审核、整改,评估备案,综合管理等工作;

6.完成领导交办的其他工作

事务所审计员岗位职责 篇27

1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;

2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;

5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。

事务所审计员岗位职责 篇28

1、根据审计计划和审计方案,开展审计工作:制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计;根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。

2、审计的后续监督与追踪工作:协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作; 针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作;开展审计问题预警工作。

3、负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作:协助完成外部审计机构的选聘工作;负责外部审计人员的具体接待工作;外部审计报告的审核工作;对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。

4、协助完成部门日常事务:负责部门内本岗位档案整理、保管工作;负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;负责部门考勤记录工作。

5、协助监察专员完成具体监察工作。

6、完成领导交办的其它事项。

事务所审计员岗位职责 篇29

1、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;

2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营;

3、协助组织定期检查,对风险提出预警及整改意见和方案;

4、了解业务流程,对业务进行风险管理、风险监测、风险预警、评估风险状态与风险程度;

5、负责相关业务单元经营分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析报告;

6、负责业务全流程大数据稽查、分析和管理工作,对多种数据源进行组合分析、挖掘、构建智能化分析模型,监控和预测业绩走向;

7、领导交办的其他任务。

事务所审计员岗位职责 篇30

1、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿

2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议

3、完成项目经理临时交办的任务