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内部审计的岗位职责(通用23篇)

内部审计的岗位职责 篇1

1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

内部审计的岗位职责(通用23篇)

2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;

3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;

5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。

内部审计的岗位职责 篇2

1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等

2、对内部控制实施有效性测试;

3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

4、完成部门交办的其他工作

内部审计的岗位职责 篇3

根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划

制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书

负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告

对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见

对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段工作报告

对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制

配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作

完成上级交办的其他工作。

内部审计的岗位职责 篇4

1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;

2、协助完成专项审计项目;

3、监督内控执行及优化;

4、对接外部审计等工作;

内部审计的岗位职责 篇5

承担内控九大循环内稽项目执行及推动。

检查与评估现行作业规章程序之控制情形。

内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。

追踪和推动查核缺失值改善落实情形。

协助进行年度内控自评及专审事项。

主管临时交办之其他事项。

内部审计的岗位职责 篇6

1.按照内部审计计划开展内部审计工作;

2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;

3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;

4.完成领导交办的其他工作。

内部审计的岗位职责 篇7

1、协助审查企业各项财务报表,拟订审计计划或方案

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,为企业运营提供服务

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作

5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度

内部审计的岗位职责 篇8

1、参与审计项目,编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告;

2、负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

3、领导交办的其他工作。

内部审计的岗位职责 篇9

1、 根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;

2、 录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;

3、 调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;

4、 跟进香港公司报税情况;

5、 按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告工作;

6、 出具简单的审计报告;

7、 及时为客户解答会计和审计方面的疑问;

7、工作中发现问题及时向上司反馈,按上级指导跟进后续工作。

内部审计的岗位职责 篇10

1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

2.完成内控手册相关表单的设计;

3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

5.维护内控手册;

6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;

7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;

8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

内部审计的岗位职责 篇11

1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;

4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

内部审计的岗位职责 篇12

审计项目执行

按照集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。

咨询

向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。

制度建设

根据监管规定、集团规定及公司的发展情况,起草和更新内部审计相关制度。

关系管理

就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通。

审计整改跟踪

参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。

主管分配的其他工作任务

内部审计的岗位职责 篇13

1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;

4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

内部审计的岗位职责 篇14

(1)根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;

(2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;

(3)负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;

(4)对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;

(5)负责审计档案的整理归档工作;

(6)完成领导交办的其他工作任务。

内部审计的岗位职责 篇15

1. 每年1~2轮SOX 404合规项目测试

2. CSA内控自我评估抽样测试

3. 识别高风险领域,进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等

4. 根据举报信息开展舞弊调查

5. 撰写审计报告,并跟进内控缺陷整改

内部审计的岗位职责 篇16

1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;

2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、识别舞弊信号的知识,

能识别可能已发生的舞弊行为;

内部审计的岗位职责 篇17

1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。

2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。

3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计建议。

4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

5、参与内部审计制度的修订。

6、完成审计部长交办的其他工作。

内部审计的岗位职责 篇18

1、 按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;

2、 协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;

3、 做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;

4、 协助具体审计项目的组织和实施;

5、 编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;

6、 整理、归档各项审计资料,管理审计档案;

7、 参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;

8、 按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

内部审计的岗位职责 篇19

1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;

3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;

4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

7、完成公司交办的其他工作。

内部审计的岗位职责 篇20

1.负责公司所投项目的投后管理;

2.全方位对企业制造成本进行精细核算分析;

3.配合公司对拟投项目进行财务尽调工作。

内部审计的岗位职责 篇21

1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

内部审计的岗位职责 篇22

1) 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

3) 对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;

5) 协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

内部审计的岗位职责 篇23

1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。