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高级审计员工作职责描述(精选27篇)

高级审计员工作职责描述 篇1

- 向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;

高级审计员工作职责描述(精选27篇)

- 获取所有必要的审计工作文件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;

- 识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;

- 识别及提出改善工作效率的机会;

- 沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。

高级审计员工作职责描述 篇2

1、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务;

2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务;

3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能存在的问题;

4、向项目经理及时汇报项目进度、重大问题,在项目结束后对项目进行总结,分享成功和失败的经验教训;

5、在保证项目质量的前提下,对项目方案的设计、执行、调整有自己独特的思路和见解,并提出有建设性的观点。

高级审计员工作职责描述 篇3

1.熟悉工程项目实施全过程管理。

2.负责编制有关内部审计计划;

3.负责审计前审计团队的培训(明确审计内容、审计方式、工作成果的编写);

4.拟定并完善内部审计制度和流程;

5.起草审计报告和管理建议书等审计文书;

6.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

7.审计资料、底稿的归档、保管、移交等。

高级审计员工作职责描述 篇4

1.按照审计计划和审计流程,执行各项财务审计工作;

2.对接第三方财务审计机构,协助完成财务资料的搜集、检查、提供工作;

3.按月度出具集团财务审计调整分录,对财务指标变动进行分析;

4.协助完成各项内部审计工作,对财务、业务经营核心数据进行分析,并得出初步结论;

5.执行审计报告的后续跟踪工作;

6.执行各项审计资料的收集、整理和归档工作。

高级审计员工作职责描述 篇5

1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、协助审计主管编写内部审计计划;

3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

高级审计员工作职责描述 篇6

1、制定合理的项目工作计划;

2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;

5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;

6、领导交办的其他工作。

高级审计员工作职责描述 篇7

1、熟练运用用友系统进行账务处理,保证会计核算的准确性和及时性;

2、报表处理:编制上报财务报表,分析,数据统计,汇报资料,配合完善岗位相关财务核算制度,流程体系建设等;

3、财务分析:能够准确剖析公司财务状况及经营成本,提供决策数据;

4、日常原始单据的审核、记账;

5、日常涉税事项的申报及处理,配合完成年度工作及外部审计事项;

6、态度积极、有执行力,充满正能量。

高级审计员工作职责描述 篇8

1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等);

2、现场实施审计,以及审计证据的有效性;

3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议;

4、与被审计业务部门沟通审计发现的问题,协助完成问题的整改措施;

5、编制审计总结报告。

高级审计员工作职责描述 篇9

1、负责往来账务核算及对账工作,尤其是应收账款的管理。

2,负责各个销售单元收支及利润的核算及分析。

3、负责制造费用归集及成本核算。

4、负责物料收发存核算及报表分析。

5、负责财务报表编制及分析。

高级审计员工作职责描述 篇10

1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;

2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;

3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。

高级审计员工作职责描述 篇11

1、对公司各项制度的执行情况进行审计督查;

2、对公司各部门、各区域的资金、财产的管理使用情况和完整安全进行监督审计;

3、对公司各部门、各区域的经济合同管理及经济效益进行监督审计;

4、对公司各区域门店经营、管理、安全进行监督审计;

5、对严重违反公司财经纪律、侵占公司资产、贪污挪用公款等损害公司利益的行为及举报,领导交办的审计督查工作进行专项审计,并出具处理意见和建议。

高级审计员工作职责描述 篇12

1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;

2、客户资料的归档与整理;

3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;

4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;

5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;

6、完成上级交办的其他工作任务;

高级审计员工作职责描述 篇13

1、制定项目审计计划及实施方案;

2、实施审计程序,审核审计资料的正确性和合理性,对内控制度的充分性和有效性进行检查和评估;

3、出具内部审计报告、专项审计报告、评价报告等;

4、对审计问题点进行跟踪审计;

5、协助外部机构开展相关审计、稽查工作;

6、领导交办的其它事项。

高级审计员工作职责描述 篇14

1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。

2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。

3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。

4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。

5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。

高级审计员工作职责描述 篇15

1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企年报审计、资产重组和企业并购等项目;

2、独立完成审计经理分配的重要审计项目的具体审计工作及审计工作底稿,或独立完成组成部份审计工作底稿,并编制审计报告;

3、协助审计经理编制审计报告,并提出改进建议和决策依据;

4、负责复核、指导下属工作完成情况;

5、上级领导交办的其他工作。

高级审计员工作职责描述 篇16

1 理解审计程序的目的,熟悉审计基本操作流程,负责相关审计资料的收集、整理工作;

2.参与审计项目,编写审计底稿,协助项目负责人出具审计报告工作,按时按质完成部分简单科目的审计工作;

3. 完成上级领导交办的其它工作。

高级审计员工作职责描述 篇17

1. 根据内部审计计划,开展内部例行审计及专项审计工作

3.参与企业内控体系的设计、建设和完善工作,对现有内部控制设计的合法性、合理性、完整性,实施的有效性、真实性进行评估,提出改进意见

4.根据公司业务发展需要,优化公司内控流程、政策、方法及执行标准

5.监督财务内控制度执行,及时检查发现经营活动中存在的问题和风险,提出改进意见

6.起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见

7.审计结论和处理意见执行情况的跟进

8.审计过程中与相关部门的协调和沟通

9.审计资料合档案的归档、保管和保密

高级审计员工作职责描述 篇18

1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系;

2、参与基建工程、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督,负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作;

3、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进,审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益,主导工程项目的决算,为公司合理控制成本;

高级审计员工作职责描述 篇19

1、负责或参与各类企业(含央企及上市公司)的年报审计及其他专项审计业务;

2、负责或参与其他各类相关业务执业工作;

3、制定并推进项目工作计划,负责协调项目执行中的相关工作;

4、监督并指导项目组成员的工作情况,保证项目的顺利实施;

5、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;

6、与客户建立良好的沟通,维护客户关系。

高级审计员工作职责描述 篇20

1、熟悉对一般纳税人、小规模纳税人全盘账务处理,税务申报,协助相关部门开展财务年检工作。

2、负责发票的开具管理,会计账表的归档工作,保证会计资料的合规及完整性;

3、指导做好税收筹划,规范组织公司依法纳税。

4、关联交易及资金往来账的核对,日常业务费用的核算,应收、应付的管理。

5、完成领导交付的其他工作。

高级审计员工作职责描述 篇21

按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;

负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;

负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;

负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

完成上级安排的其他工作。

高级审计员工作职责描述 篇22

1. 确保部门操作手册包括政策、程序和任务列表的执行以及政府法规被遵循。

2. 确保及时上报。如无法在工作中及时上报,请通知收入审计副经理。

3. 确保以正确的顺序存档以及文件存储在有序进行。

4. 确保所有的存储资料按照时间顺序整理。

高级审计员工作职责描述 篇23

1.每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;

2.核对屋价,进行过房租操作;

3.稽核各营业点提交的账单;

4.审核完单据,做日报表提交给部门领导;

5.每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;

6.核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;

7.每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;

9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;

10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;

11.定期对网络现付房进行返佣 10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。

13.其他临时工作 。

高级审计员工作职责描述 篇24

1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;

3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;

4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;

7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;

8、按时完成公司交办的其他工作。

高级审计员工作职责描述 篇25

1、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;

4、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、 集团公司其他相关工作。

高级审计员工作职责描述 篇26

1. 参与审计项目(IPO、新三板、上市公司年报、专项等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作;

2. 负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

3. 完成上级领导交办的其它工作。

高级审计员工作职责描述 篇27

1. 负责公司内部管理体制优化,建立健全公司的内部控制体系。

2. 负责公司各项业务合规性审核,评估各项业务实施全过程中的风险,提出有效建议并督促改进。

3. 负责具体实施公司(及关联公司)内部审计工作,包括制定审计计划和方案,编制审计工作底稿,起草并完成审计报告。

4. 参与公司内部审计业务规范、工作指引的编制;协助财务部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行。

5. 负责与外部审计人员对接,配合完成外部审计工作。

6. 协助财务部门进行运营项目后管理,了解投资目标业绩的真实性,关注财务业绩指标并进行有效分析与预测,提示财务与经营风险。

7. 负责公司资产数据管理工作,为公司经营提供及时准确数据。