九九范文帮

位置:首页 > 文秘 > 岗位职责

财务部各岗位职责及流程(精选16篇)

财务部各岗位职责及流程 篇1

1、审核日常收取的货款并记账;

财务部各岗位职责及流程(精选16篇)

2、审核日常报销费用的审核与记账;

3、审核物流运输费的审核与记账;

4、月末计提相关的成本和费用;

5、月末报送管理报表。

财务部各岗位职责及流程 篇2

1、审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记账凭证。

2、负责发票的购买与管理,认真保管发票,严禁丢失。

3、协助税务事项的处理。

4、熟悉动迁房财务流程管理工作

5、完成上级分配的其他工作。

财务部各岗位职责及流程 篇3

1、 准确编制各类费用凭证;

2、熟悉应用操作用友、金蝶财务软件,能独立报税;

3、财务处理思路清晰简明,账务处理快速准确;

4、账务处理、整理错账、乱账;

5、涉税事宜咨询、办理;

6、有团队精神、服务意识和较强沟通能力,坚持原则,有责任心;

7、热爱代理记账事业,愿与公司发展,无不良职业道德记录

财务部各岗位职责及流程 篇4

1)负责所管辖机构账套行政出纳、内部往来、税务、薪酬、资产、准备金等审核与制证工作,确保帐目准确性;

2)负责所管辖机构财务业务接口核对与审核,协助室经理完成月末、年末关账工作,负责编制银行余额调节表,确保账实一致。负责整理会计凭证,确保资料的安全与完整。

3)参与相关会计核算标准化流程的制定,提出优化意见和建议;指导所管辖机构开展会计核算工作,提高工作效率。

4)领导安排的其他工作。

财务部各岗位职责及流程 篇5

1、促销费用管理

1)拟写大区月度促销计划

2)终端活动申请报告测算及协议管理

3)区域及客户费用监控,建立月度费用投放台账

2、促销品管理

1)汇总形成促销品需求表

2)更新展示柜投放台账

3)回收大宗促销品协议及促销收据,进行投放追溯

3、经销商管理

1)经销商对账管理

2)办理折扣酒转酒款、退款、退户、注销等工作

3)经销商发票管理

财务部各岗位职责及流程 篇6

1、遵守财经纪律,执行会计制度,完成公司账务工作;

2、成本预测、核算、汇总、分析、管控,提出合理化建议;

3、各类款项、费用审核及把控应收应付;

4、编制月度、年度财务报表和各类财务分析报表;

5、组织月度、年度盘点,监控仓库出入库及制作盘存表。

6、做好协同部门和总部对接沟通协调工作,完成上级领导安排的其他工作事宜;

财务部各岗位职责及流程 篇7

财务部长

1.负责公司的财务会计工作,严格遵守有关财经纪律和经济法规,协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。

2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则,经批准后严格执行,对其中出现的问题及时制止、纠正,严重的应及时向公司领导汇报。

3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划,参与制订公司的经营计划,经批准后组织实施。

4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议,供公司领导参考。

5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议,组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。

6.掌握税收政策,负责与税收机关的协调。

7.负责对所有下属企业的财务监督与协调,审核所有上报的财务报表,及时回答公司领导、股东、政府部门的质询。

8.组织一调度公司资金,重点负责向金融机构融资。

9.拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。

10.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作,改善工作质量和服务态度,做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。完成总经理临时交办的工作。

财务部各岗位职责及流程 篇8

财务部经理

1、在公司总经理的直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

2、根据财经法规和公司的管理制度,负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。

3、负责制定本公司财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处。

4、负责公司内控制度建设,规范会计核算,如实反映财务状况和经营成果。

5、依据公司各相关管理制度,对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销,在得到总经理批准后,方可办理财务报销手续。

6、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表,并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

7、负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况,使预算管理落到实处。

8、严格执行收支两条线,维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

9、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进行盘点,加强客户信用和应收账款回笼管理,确保授信安全。

10、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法,组织成本费用分析,深入挖潜降低成本的可能,提高效益。

11、规范会计档案管理,保证会计资料的安全完整。

12、监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。

13、接受和配合内部和外部的审计、检查工作,及时纠正违规事项。

14、加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调,并保持良好关系。

15、做好本部人员的培训工作。

16、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

17、公司领导交办的其他事项。

财务部各岗位职责及流程 篇9

往来核算会计兼税务会计

1、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作,承担相应的采购、销售管理职责。

2、及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对,编制相应凭证。

3、审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票,编制相应凭证。

4、负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。

5、往来款收付事项凭证的编制,并正确指定对应的现金流类别。

6、编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等,季度计提坏帐准备及凭证的编制。

7、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款(周转备用金除外)的催收工作。

8、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

9、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。

10、在纳税申报时,应认真核对各项申报数据,保证与相关会计科目余额或发生额一致。

11、公司领导交办的其他工作。

财务部各岗位职责及流程 篇10

在公司总经理的领导下,依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度,履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能,为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。

1、严格执行公司各项财务管理制度。

2、制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

3、开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

4、组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告,编制、审核公司的会计凭证。

5、牵头组织公司全面预算管理工作,审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

6、组织编制年度资金需求计划,拟定年度融资计划及财务费用预算表。

7、建立和维护融资渠道,选择融资方式并制定公司融资方案,降低融资成本。

8、调度公司经营资金,制定和审批年度、月度运营资金使用计划。

9、汇总、编制公司资金收支计划,合理调配资金,定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细,督促各项资金的回收。、

10、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级,按合同条款及客户赊销信用政策,审核、控制经营部的发货。

11、制定存货、固定资产等资产盘点计划,并组织开展年度盘点工作。

12、跟踪在建工程完工进度,及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

13、审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。

14、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

15、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

16、结合公司的实际需要,购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。

17、建立、完善部门各类管理规章制度、流程,并严格执行。做好财税方面有关证照的年检,加强财务人员的培训和部门建设。

18、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

财务部各岗位职责及流程 篇11

成本会计

1、监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作,定期收集各仓库出入库单据和结算表。

2、原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算,编制相应的凭证,审核生产物料领用情况。

3、核对财务库存数据,针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。

4、按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。

5、按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。

6、监督各仓库的保管工作,定期进行抽查或盘点,对差异事项及时提出处理意见。

7、编制成本核算报表,进行生产成本分析,寻找生产成本节约空间;为管理层提出改进建议。

8、为规范生产成本核算流程,提供建议方法和解决方案。

9、公司领导交办的其他工作。

财务部各岗位职责及流程 篇12

库管员岗位职责

1、熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。

2、保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符。

3、商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。

4、经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。

5、商品摆放井然有序,做到一目了然,学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整,提出建议。

6、严格按调拨员程序办理出入库,账、物、表三对清,当天业务当日完成,不许他人代办。

7、定期参加部门人员培训。

8、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

财务部各岗位职责及流程 篇13

出纳员岗位职责

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章,按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

财务部各岗位职责及流程 篇14

结款员岗位职责

1、及时将验收单,调拨单,付款单,公司发票交给物资装备财务或油公司财务,掌握每笔款项的结款金额及运行情况。

2、及时跟踪每笔款项办理情况,需返给客户的单据要及时返单。

3、在结款过程中遇到问题及时处理,如处理不了及时向公司汇报。

4.定期参加部门人员培训。

5.按时完成经理交办的其他工作。

6.树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

财务部各岗位职责及流程 篇15

1、负责报销费用的单据审核、凭证的编制和登帐,保证报销手续及原始单据的合规合法及准确性;

2、负责销售收入、采购供应商、物流费用等往来对账;

3、负责将会计凭证、会计账簿、会计报表分别装订、归档 ;

4、负责员工报销、银行支付业务以及备用金的管理;

5、财务部及领导安排的其他工作事项。

财务部各岗位职责及流程 篇16

1、负责财务部的日常管理工作,组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务;

2、制定维护监督执行公司财务制度及有关规定;

3、负责制定公司年度、季度财务收支计划并监督其执行;

4、负责公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高公司盈利水平,编制和组织实施财务预算报告;

5、公司资金、资产的管理工作;

6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总公司和总经理报告;

7、组织本部门按总公司规定和要求及时编制财务决算工作;

8、充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考;

9、负责与银行或者其他机构的联系沟通,与其维系良好的关系;协助财务总监开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作;

10、掌握税收政策,组织做好公司税务申报和纳税工作;

11、完成领导交办的其它工作。