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应收会计岗位工作职责内容(精选15篇)

应收会计岗位工作职责内容 篇1

1、协助财务负责人管理物业公司的各项财务会计工作;

应收会计岗位工作职责内容(精选15篇)

2、编制所管楼盘的财务收支预算,对预算的执行加以控制并分析预算执行情况;

3、按照国家统一的会计制度的规定及公司要求进行会计核算。

4、上级安排的其他工作。

应收会计岗位工作职责内容 篇2

各电商平台对账、费用核对

- 制定完善各电商客户核对流程

- 电商平台折扣检查、发票追踪、逾期货款追踪

- 电商平台应收账务处理、开票录入、核销等关账事宜

- 电商平台预提费用、票扣、账扣费用入账

应收会计岗位工作职责内容 篇3

1、日常账务处理,制作凭证,编制相关财务报表;

2、审核各类合同及相关附件;

3、往来账核对:

4、维护总账和明细账,及时准确地记录公司业务往来,定期核对相应账户,并作适当调节,提出合理化建议;

5、领导安排的其他事宜;

应收会计岗位工作职责内容 篇4

1、负责根据签约数据、回款和收楼明细等准确编制业务人员佣金表;

2、负责汇总工资、佣金等薪酬数据编制个税表、薪酬发放表;

3、负责按月度清理各项目代理费应收账款,与业务部门及合作单位进行对账;

4、负责新项目的立项测算工作,预测项目盈利情况,分析合理性,为立项提供数据支持;

5、负责对项目的经营数据进行统计、分析,为经营决策提供有价值的财务分析;

6、负责本岗位相关财务档案的整理、归档;

7、进行费用报销审核;

8、负责上级临时交办的其他工作。

应收会计岗位工作职责内容 篇5

1、负责工程、固定资产采购相关合同审核,参与年度工程招标。

2、负责跟进各项工程进度,审核工程项目进度款项支付申请,做好合同台账管理。

3、负责集团固定资产管理,审批固定资产新增、报废、调转事项,安排年度资产盘点工作。

4、跟进各项工程押金质保金余额,及时督促工程部清退相关款项。

5、主管安排的其他相关工作

应收会计岗位工作职责内容 篇6

1、负责客户应收账款管理,包括单证审核、数据审核等工作;

2、负责一般纳税人全盘账务处理及纳税申报工作;

3、完成上级交办其他工作。

应收会计岗位工作职责内容 篇7

1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。

2、每月根据业务需要,按时开具发票。

3、每月出具应收账款相关报表,与业务部门核对应收帐款,确保账实相符,根据账龄分析表及时提出预警。

4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用,编制费用报表。

5、负责子公司全盘账务处理。

6、协助上级处理临时事项。

应收会计岗位工作职责内容 篇8

1、负责与供应商、客户的对账工作,按时准确地完成对账,及时跟踪回款;

2、核对应收账款,发现差异查明原因,沟通处理并核对账务;

3、负责就供应商、客户的账务相关需求与其他小组或公司其他相关部门对接;

4、对确实无法收回的应收账款及时查明原因,提出处理意见,按照规定经批准后执行;

5、优化对账流程,提高对账效率,对账单数据进行整理、分析、产出报告;

6、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据;

7、与各供应商、各部门保持良好合作关系。

应收会计岗位工作职责内容 篇9

1、落实、执行公司應收及客戶管理政策

2、及时、准确核销客户的帐款作业

3、确保應收工作品质达到公司要求

4、客户沟通的财务窗口

5、执行主管交待的工作

应收会计岗位工作职责内容 篇10

1、负责应收及预付款项的核算、结算工作;

2、负责公司日常账务处理;

3、整理录入相关数据及电子文档;

4、协助做好应收账款日常核对工作;

5、完成上级领导交办的其他各项事宜。

应收会计岗位工作职责内容 篇11

1、收入和应收账款管理,定期完成与销售客户的对账工作,开具invoice、跟踪后续回款,发现账单异常并跟进确认;

2、承担公司部分记账工作,并协助完成合并报表数据;

3、协助部门负责人完善公司系统流程优化及数据统计,线上流程节点落地推动工作;

4、按时完成领导交办的其他工作。

应收会计岗位工作职责内容 篇12

1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票,负责计算销售税金

2、负责制作销售日报表,负责结转销售成本;

3、根据公司有关制度建立客户档案,管理客户资信及赊销授信额度,整理保管销售合同、协议;

4、负责应收对账及坏账管理

5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度,办理各种现金收付业务、银行结算业务、

6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据,理财产品等日记账,现金及银行存款要做到日清月结;

7、每日核对库存现金,做到账实相符,月末与会计核对现金库存,编制现金月末盘点表;

8、进行付款账务处理。

应收会计岗位工作职责内容 篇13

1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单,并根据编号登记入账,整理归档,发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回,并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账

2、整理合同

以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档,合同对照发货签收单,将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账,根据合同的约定方式和归还方式追收货款。

3、开具开票

根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核,相关人员开完发票后,根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

4、收款台账及凭证处理

根据出纳每天登记的收款情况,对照该笔的销售登记入账,

5、协助追款

若即将到期的货款或已经超期的货款,需向还款单位发催款函和对账确认函,并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求,配合业务员向客户提供相关资料追回货款。

6、对账

根据收款台账定期与业务部对账。

6、熟悉财务ERP系统。

应收会计岗位工作职责内容 篇14

1、负责销售订单审核与核对,确保内容正确无误;

2、协助监督管理库存商品,确保库存商品安全、准确;

3、及时准确地记账,核算应收款项,确认收入、收到货款冲销应收账款,负责责任客户催款等;

4、出具财务对账单,出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;

5、协助上级交办的其它各项财务工作。

应收会计岗位工作职责内容 篇15

1. 负责审核应收及预收款项;

2. 负责应收及预收款项的核算工作;

3. 负责定期进行应收、预收款项、销售的对账;

4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密;

5.负责出具总部所需财务报表,完成上级交办的其他工作。